Regnskapsperioder
For å skrive inn åpningsbalansen, etterposteringer og for å rette regnskapsår, er det nødvendig å vite litt om regnskapsperioder. Det forklares her.
Første regnskapsperiode opprettes automatisk
Når du oppretter et nytt regnskap, opprettes det inneværende år som første regnskapsperiode. Dette gjør at et nytt regnskap er klar til bokføring og fakturering fra første stund.
For å rette regnskapsperioder, opprette nye perioder og taste åpningsbalansen velger du:
Oppsett -> Finansoppsett -> Regnskapsår
Her opprettes flere perioder. Under hver periode kan regnskapsperiodens beskrivelse, start- og sluttdato skrives inn.
Angi en "Låst" -dato
Datoen låser for at poste i perioden, slik at du er sikker på at du ikke tilfeldigvis poster for en periode du har avsluttet.
Når du har opprettet e momsoppgjør, er det også en god ide å sette oppgjørstidspunkt som en låst dato for å unngå å legge til ekstra momsposteringen for den angitte perioden. Du kan alltid senere fjerne Låst dato, eller merk av for «Åpne» igjen.
Rekalkulér åpningstall
I oversikten over regnskapsperioder, se i Status-kolonnen om rekalkulering av åpningstall er nødvendig. Hvis det er et kryss, er alt i orden. Hvis det er et rødt X, anbefales det at du Rekalkulér åpningstall på nytt.
Klikk på perioden for å åpne den. Åpne menyen i boksen Åbningstall. Velg her "Rekalkulér åpningstall".
LES MERE: Åpningstall
- Oppdatert